目 录
一、部门主要职能
二、机构设置情况
三、部门决算情况说明
1.收入支出决算总体情况说明
2.收入决算情况及增减情况说明
3.支出决算情况及增减情况说明
4.财政拨款收入支出决算总体情况说明
5.一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7.“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明
8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
四、其他重要事项的情况说明
1.关于“三公”经费支出说明
2.关于机关运行经费支出说明
3.关于政府采购支出说明
4.关于国有资产占用情况说明
5.关于2018年度预算绩效情况的说明
五、名词解释
六、附表:
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表
8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
一、部门主要职能
中共应城市委组织部是市委主管组织工作、干部工作和人才工作的职能部门,负责全市领导班子和干部队伍建设、基层党组织建设以及人才队伍建设,其主要职责是:
1、研究和抓好全市党组织特别是党的基层组织建设,探索各类新的经济组织中党组织设置和活动方式;规划党员教育工作,并对落实情况进行协调和指导;主管党员的管理和发展工作;组织新时期党的建设理论研究。
2、办理我市属于上级党委管理的干部有关事项的报批手续;负责提出关于各街道办事处、镇、场和市委、市政府机关各部委办局以及其他列入市委管理干部的考察和办理任免、工资、待遇、退(离)休审批手续;指导和抓好领导班子思想作风建设;负责全市干部队伍的客观管理工作;负责市委委托管理干部的管理工作;承担部分干部的调配、安置及有关事宜;负责上级部门为主管理的单位领导班子成员及相关职务的协管工作。
3、研究制定全市干部队伍建设的意见、措施,组织落实培养中青年干部工作。
4、研究和指导全市党的组织制度和干部人事制度改革,制定或参与制定组织、干部、人事工作的重要政策和制度。
5、负责全市组织工作和干部工作的检查监督,及时向市委和上级组织部门反映重要情况,提出建议。
6、主管全市干部教育工作。制定和组织实施干部教育的规划;负责落实上级组织部门下达我市的干部培训计划;负责组织市委管理干部和一定层次的中、青年干部以及组织干部的培训;指导、协调、检查全市的干部教育工作;研究探索、完善干部培训制度,指导干部培训基地的师资队伍建设。
7、调查了解全市知识分子工作情况,检查贯彻执行知识分子政策情况,参与制定知识分子政策;参与拔尖人才和有突出贡献专家的选拔和管理,并联系和组织开展有关活动。
8、研究加强领导干部的监督工作,对全市选拔任用干部的监督工作进行综合、协调、研究和指导。
9、负责研究、实施市直机关党的工作。
10、负责全市退(离)休干部工作的宏观管理。
11、根据市直机构改革的有关规定,管理市委老干部工作局。
12、负责市委组织部直属事业单位的管理工作。
13、完成市委和上级组织部门交办的其它事项。
二、机构设置情况
中共应城市委组织部内设办公室、组织科、干部科、干部监督教育科、人才工作科、调研科,下设党员电化教育中心,市党的基层组织建设办公室和市党代表大会代表工作办公室挂靠市委组织部。市编办核定行政编制21名,工勤编制2名,参公事业编制3名;现有机关干部15人、工勤人员2人、参公事业人员2人、退休人员2人。(现实有人员统计截至2018年12月)
三、部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2018年部门收入总额445.4万元,支出总额533.58万元。
2、收入决算情况及增减情况说明
本部门2018年度收入合计445.4万元,其中:经费拨款445.4万元,占100%。与2017年相比,减少427.35万元,主要原因是村级组织办公场所建设经费本年未在本部门核算。
3、支出决算情况及增减情况说明
本部门2018年度支出合计533.58万元,其中:基本支出312.54万元,项目支出221.04万元。与2017年相比,减少580.15万元,主要原因是本年村级组织办公场所建设经费未在本部门核算。
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年一般公共预算财政拨款收入总额445.4万元。
2018年一般公共预算财政拨款支出总额533.58万元。
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款支出总额533.58万元,其中:一般公共服务(类)组织事务(款)行政运行(项)。支出决算533.58万元,其中基本支出决算312.54万元,项目支出决算221.04万元。
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算312.54万元,其中:工资福利支出232.61万元,商品服务支出75.49万元,对个人和家庭补助支出1.98万元,其他资本性支出2.46万元。
7、预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
本部门2018年“三公”经费财政拨款预算0.907万元,其中公务接待费0.907万元,因公出国(境)费0万元,公务用车费0万元。2018年支出决算4.3万元,其中公务接待费0.73万元,因公出国(境)费0万元,公务用车费3.57万元(公务用车运行维护费3.57万元,公务用车购置费0万元)。与2018年年初预算比,招待费支出减少0.177万元,下降19%,主要原因是健全接待制度,严格按照标准和规定执行,减少接待次数,杜绝同城吃请;公务用车运行维护费增加3.57万元,主要原因是:公车改革后,根据工作需要,借用平台车一辆产生的运行费用。
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
本部门无此项政府性基金预算财政拨款收入支出
四、其他重要事项的情况说明
1、关于“三公”经费支出说明
本部门2018年“三公”经费财政拨款预算0.907万元,其中公务接待费0.907万元,因公出国(境)费0万元,公务用车费0万元。2018年支出决算4.3万元,其中公务接待费0.73万元,因公出国(境)费0万元,公务用车费3.57万元(公务用车运行维护费3.57万元,公务用车购置费0万元)。
(1)因公出国(境)费0万元,完成年度预算的0 %。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。比2018年年初预算减少(增加)0万元,下降(增长)0%。
(2)公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费3.57万元,比2018年年初预算增加3.57万元,主要原因是:公车改革后,根据工作需要,借用平台车一辆产生的运行费用。
(3)公务接待费0.73万元,其中:外宾接待支出0万元,2018年共接待国外来访团组0个,0人次。比2018年年初预算减少(增加)0万元,下降(增长)0%。国内公务接待支出0.73万元,2018年国内公务接待共13批次,108人次。与2018年年初预算比,招待费支出减少0.177万元,下降19%,主要原因是健全接待制度,严格按照标准和规定执行,减少接待次数,杜绝同城吃请。
2.关于机关运行经费支出说明
本部门2018年度机关运行经费支出77.95万元,与2017年年增加49.66万元,增长69%,原因是本年增加公务交通补贴支出。
3、关于政府采购支出说明
本部门2018年度政府采购支出总额3.46万元,其中:政府采购货物支出3.46万元。
4、关于国有资产占用情况说明
2018年国有资产总额112.73万元,其中固定资产100.24万元,无形资产10.51万元,流动资产1.98万元。
5、关于2018年度预算绩效情况的说明
2018年预算绩效项目共5个,一是人才工作专项经费,预算绩效目标用于完善人才工作领导机制,加快人才创业平台建设,统筹推进人才队伍建设。二是基层组织建设专项经费,预算绩效目标用于全面落实基层党建工作责任制,加强基层服务型党组织建设,加强基层党组织带头人队伍建设,强化党员发展和管理工作。三是干部工作专项经费,预算绩效目标用于实施干部履职尽责管理,坚持好干部标准,加强领导班子和干部队伍建设,坚持从严治吏,加强干部宏观管理。四是干部监督教育工作专项经费,预算绩效目标用于做好干部教育培训,狠抓干部日常管理监督,实行干部选拔任用工作全程监督,加强干部宏观管理。五是信息化建设经费,预算绩效目标用于保证干部绩效考核系统的维护升级和“大组工网”建设。
五、名词解释
1、机关服务:反映行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心等单位支出。
2、财政拨款收入:指市财政预算安排且当年拨付的资金。
3、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4、项目支出:指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5、一般公共服务(类)组织事务(款)行政运行(项):指市委组织部用于保障机构正常运行、开展日常工作基本支出。
6、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
7、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金, 办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、维修费、办公用水电费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。
六、附表:2018年中共应城市委组织部决算公开表