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2020年度应城市委政法委决算编报说明公开

发布日期:2021-09-28 浏览次数:124 字体:[ ]

2020年度应城市委政法委决算编报说明公开

应城市政法委2020年部门决算编报说明

    

一、部门概况

二、应城市委政法委2020年度工作重点

三、收入支出决算情况说明

四、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

五、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

六、2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况及其他重要事项情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、关于机关运行经费支出说明

九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

十、关于政府采购支出说明

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明十二、扶贫资金情况说明

十三、禁捕资金情况说明

  十四、名词解释

一、 部门概况

应城市委政法委员会行政编制22名。设书记1名,由市委领导同志兼任;副书记4名(其中负责日常工作的副书记1名、正科级),政治处主任(副科级)1名,法学会秘书长(副科级)1名;正股级职数6名,副股级职数4名。市委政法委员会内设机构:1.办公室(调研宣传股)。2.维稳督导股(反邪教协调股)。3.综治督导股(基层社会治理股)。4.执法监督股。5.政治处。6.市法学会。实际使用在职在岗行政编制19人,工勤编制3人,事业编制3人,新人新办法1人,在职在岗合计26人,退休7人,财政供养总计32人。

 

二、应城市委政法委2020年重点工作: 

1.贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,坚持党对政法工作的绝对领导,坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署,推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。2.贯彻党中央和省委、市委决定,研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、地方之间有关重大事项,统一政法单位思想和行动。3.落实党中央国家安全、全面依法治国领导机构的决策部署和省委、市委工作要求,支持配合其办事机构工作。开展法治应城建设重大问题研究,提出建议和工作意见。协调政法单位执法司法相关工作。4.加强对政法领域重大实践和理论问题调查研究,提出对全市政法工作全局性部署和改革实施意见,加强对政法工作的督查。协助党委决策,统筹推进平安建设、法治建设和过硬政法队伍建设,深化政法智能化建设,坚决维护国家政治安全,确保社会大局稳定,促进社会公平正义,保障人民安居乐业。5.指导协调全市维护社会稳定工作,分析研判社会稳定形势。协调政法单位做好涉及国家政治安全重要事项和重大问题的联动处置。协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险,协调应对和妥善处置重大突发事件。6.负责全市平安建设和社会治安综合治理工作。创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制,落实社会治安综合自理的重大政策措施。指导协调扫黑除恶、社会重点地区和突出问题排查整治、社会治安防控体系建设和重点领域、行业、物品安全管理等工作。推动基层社会治安综合治理、矛盾纠纷排查化解、特殊人群服务管理、护路护线联防等工作。指导全市见义勇为工作。7.支持和监督政法单位依法行使职权。指导和协调政法各部门密切配合,依法协调督导重大、敏感案件的办理和政法部门在执行法律、政策中出现的重大争议事项。协调督导政法部门依法办理涉法涉诉信访事项。监督政法单位执行党的方针政策、国家法律法规的情况。完善政法单位与纪委监委机关工作衔接和协作配合机制。推进严格执法、公正司法。组织政法部门开展案件评查工作。对政法部门重大执法活动和事项进行备案。组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题,深化政法改革。8.指导协调全市政法部门媒体网络宣传工作。指导协调政法部门做好涉及政法工作和社会稳定的网络舆情监控分析、引导和应急处置工作。9.指导推动政法单位党的建设和政法队伍建设。组织全市政法队伍的教育、培训等工作。按照干部管理权限,协助党委及其组织部门管理政法部门领导班子和领导干部。协助市委和纪委监委机关做好监督检查、审查调查工作。10统筹规划和组织推进全市政法智能化建设。11.协调指导政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。12.指导各乡镇政法工作。13.代管市法学会。14.完成市委交办的其他任务。

三、收入支出决算情况说明

    1、收入支出决算总体情况说明

2020年,我委部门决算收入6781459.57元,支出6781459.57元。

2019年决算相比,支出增加1030810.63元,增加了17.9%。主要原因:2020人员经费的增资2020决算数增大的情况

2、收入决算情况说明

我委2020年部门决算收入6781459.57元,其中:上年结转0元、本年基本支出财政拨款收入5160873.03元、本年项目支出财政拨款收入1620586.54元,上述三项均为财政拨款收入,财政拨款收入占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

3、支出决算情况说明

我委2020年部门决算支出6781459.57元,其中:基本支出5160873.03元,占76%;项目支出1620586.54元,占24%

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

我委2020年财政拨款收入总计6781459.57元,往年结转余额0元,支出6781459.57元。

2019年决算相比, 支出增加1030810.63元,增加了17.9%。主要原因:2020人员经费的增资2020决算数增大的情况

5三公经费公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年我委三公经费财政拨款预算0.5013万元,支出决算1.99元。

2020年年初预算0.5013万元比,三公经费支出增加1.4887万元,同比去年有所增加。部门“三公经费”严格按照部门预算开支。

2019年决算1.4576元比,三公经费支出增加0.5324万元,增加 37 %同比去年有所上升。无因公出境,部门“三公经费”严格按照部门预算开支。

四、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1)收入支出预算安排情况。 我委2020年财政拨款年初预算5674477元,支出决算6781459.57元,决算大于预算的主要原因:一是人员增资,住房公积金、医疗保险等社会保障费都相应有所增长;二是政法委综治平安建设广告宣传印制及牌位的租赁费用、印刷、打印及宣传册等费用的继续支出。三是扫黑办加大铲除黑恶势力力度的增加,宣传扫黑的费用增加。

2)收入支出预算执行情况。我委2020年财政拨款基本支出6781459.57元,其中:

    人员经费4747310.16元,与年初预算比增加1291026.6元,增加27%,主要原因:增人增资,住房公积金、医疗保险等社会保障费用相应增加。

    公用经费413562.87元,与年初预算比增加974.87元,增加0.2%.

3)年末结转和结余情况。

本年末结转结余0万元。

4)资产负债情况分析

政法机关年末部门(单位)资产、负债基本情况,与上年度对比没有变化,无负债情况。

5)本年度部门决算等财务工作开展情况

本单位财务管理严格按照财务制度和财经纪律要求执行,每一笔账目都有经手、证明、审核,领导高度重视,严把财务关。

部门决算严格按照财务管理制度进行,按照每月财务报表和财政对账单作好财务决算工作,办公室做好审核,确保部门决算工作顺利完成。

五、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 

我委2020年财政拨款基本支出6781459.57元,其中:

    人员经费4747310.16元,与年初预算比增加1291026.6元,增加27%,主要原因:增人增资,住房公积金、医疗保险等社会保障费用相应增加。

    公用经费413562.87元,与年初预算比增加974.87元,增加0.2%

六、2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况及其他重要事项情况说明

2020年我委三公经费财政拨款预算0.5013万元,支出决算1.99元。

2020年年初预算0.5013万元比,三公经费支出增加1.4887元,同比去年有所增加。部门“三公经费”严格按照部门预算开支。

2019年决算1.4576元比,三公经费支出增加0.5324万元,增加 37 %同比去年有所上升。无因公出境,部门“三公经费”严格按照部门预算开支。

其他重要事项的情况说明

因公出国(境)费。无

公务用车购置及运行维护费。2020年公务用车购置费0元,2020年公务车运行维护费0元。

公务接待费。2020年公务接待决算数费19900元。国内公务接待22批次、293人(含陪客人数)。

 

七、国有资产占用情况说明

截止20201231日,我委占用国有资产1236713.65元,国有资产比去年增加62160元,增加5.3%,增加原因涉密电脑6台、打印机2。其中:房屋及建筑物10万元、通用设备62160元;车辆4辆(2辆历史遗留、1辆调派纪委、1辆公车平台)资产551448.65元,专用设备13000元、单位价值50万元以上通用设备0台套、单价100万元以上的专用设备0台套。

八、关于机关运行经费支出说明

机关运行经费(基本支出)413562.87元,比上年减少26366.73元,减少0.6%,其主要原因人员经费减少。

  九、关于政府采购支出说明我委2020年政府采购62160元,比2019增加54710元,机关购买涉密办公电脑6台、打印机2

十、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

 我委2020年部门预算5个项目,资金162.586万元,20195个项目资金152万元,同比增加10.586万元,增加了0.06%,,主要原因:一是新增4个项目,资金合计135万元;调增6个项目,资金合计339.4767万元;调减2个项目,资金合计143.424万元。其中:重大预算绩效项目主要有:1、社会治安综合治理项目经费41万元;2、维稳专项经费75万元;具体情况说明如下。

1、社会治安综合治理项目经费41万元,该项目资金与上年持平。

项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围:掌握社情民意,排查化解矛盾纠纷,消除不安定隐患;协调推进重点领域、行业、物品安全管理;协调推进流动人口、特殊人群和重点青少年群体等服务管理工作;协调推进建立覆盖全部实有人口的动态管理体系、特殊人群社会关怀帮扶体系;协调做号预防和减少青少年违法犯罪工作。(绩效申报表见附件三)

2、维稳专项经费75万元。负责全市维稳组织领导,检查督办和涉稳信息的研判。突发事件和群体事件的应急处置,医患纠纷、交通事故、非正常死亡等统一诉理和调处。(绩效申报表见附件三)

 

其中重大项目有两项:

1、社会治安综合治理项目经费41万元,该项目资金与上年持平。

项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围:掌握社情民意,排查化解矛盾纠纷,消除不安定隐患;协调推进重点领域、行业、物品安全管理;协调推进流动人口、特殊人群和重点青少年群体等服务管理工作;协调推进建立覆盖全部实有人口的动态管理体系、特殊人群社会关怀帮扶体系;协调做号预防和减少青少年违法犯罪工作。(绩效申报表见附件三)

2、维稳专项经费75万元。负责全市维稳组织领导,检查督办和涉稳信息的研判。突发事件和群体事件的应急处置,医患纠纷、交通事故、非正常死亡等统一诉理和调处。(绩效申报表见附件三)

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2020年政府性基金预算财政拨款收入支出0万元,2019年政府性基金预算财政拨款收入支出0万元,无变化。

十二、扶贫资金情况说明

我单位2020年扶贫资金支出0元,2019年扶贫资金支出0元,无变化。

十三、禁捕资金情况说明

我单位2019年禁捕资金支出0元,2018年禁捕资金支出0元,无变化。

十四、名词解释

1.财政拨款(补助)收入:指县级财政预算安排且当年拨付的资金。

2.行政运行(2010201项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

3.政法事务(20102项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

4.社会保障和就业支出(208类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。

5.住房公积金(2010201项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

6.三公经费:是指地方部门用财政安排的因公出国(境)费、公务用车购置及公务接待费。其中,因公出国(境)费单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

7.机关运行:指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出,包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、一般设备购置、公务用车运行维护费等费用。

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应财字【2021】63号2020年度市直部门决算批复文件.pdf在线预览