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市政协2023年度决算说明

发布日期:2024-09-27 浏览次数:85 字体:[ ]

应城市政协办公室2023年度部门

决算说明

   

第一部分  应城市政协办公室概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分  应城市政协办公室2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  应城市政协办公室2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  应城市政协办公室概况

一、部门主要职责

按照政协《章程》规定,中国人民政治协商会议的主要职能是:政治协商、民主监督、参政议政。

二、机构设置情况

从单位构成来看,部门决算由纳入独立核算的政协应城市委员会办公室本级决算构成。

内部设置情况:

政协应城市第九届委员会下设1个办公室和8个专门委员会,其中:办公室是政协应城市委员会的常设办事机构,下设秘书科、综合科、老干科和信息中心;8个专门委员会分别是:提案委员会、经济委员会、农业和农村委员会、教科卫体委员会、文化文史和学习委员会、社会和法制委员会、港澳台侨、外事和民族、宗教事务委员会和委员工作委员会。

政协应城市第九届委员会单列编制(县处级领导)5人。政协应城市委员会办公室现有行政编制20人,事业编制7人。

政协应城市第九届委员会现有人员共69人。其中:在职人员35人,离退休人员34人。

1.应城市政协公室

2.本单位无下级二级单位

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

图片1.png

二、收入决算表

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三、支出决算表

图片3.png

四、财政拨款收入支出决算总表

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五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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  八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

                                         1:收、支决算总计变动情况


2023年度收、支总计均为 1056.22万元。与2022年度相比,收、支总计增加 164.04万元,增加 18.38  %,主要原因是基本支出、项目支出增加。

图片10.png

二、收入决算情况说明

2:收入决算结构



    2023年度收入合计 1056.22 万元,与2022年度相比,收入合计增加164.04万元,增加18.38 %。其中:财政拨款收入 1053万元,占本年收99.69%;上级补助收入 0万元,占本年收入0 %;事业收入 0 万元,占本年收入0 %;经营收入 0万元,占本年收入 0 %;附属单位上缴收入 0万元,本年收入 0 %;其他收入3.22 万元,占本年收入0 %。

图片11.png

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计 1056.22万元,与2022年度相比,支出合计增加 164.04 万元,增加18.38 %。其中:基本支出   867.56万元,占本年支出 82.13 %;项目支出  188.66万元,占本年支出17.87 %;上缴上级支出 0 万元,占本年支出 0 %;经营支出 0 万元,占本年支出 0 %;对附属单位补助支出 0 万元,占本年支出 0 %。  

                                   图3:支出决算结构


                                                     图片12.png

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为 1056.22万元。与2022年度相比,财政拨款收入、支出增加164.04万元,增加18.38 %、主要原因是人员异动。

2023年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入 1053万元,比2022年度决算数增加 160.82 万元增加18.02%;主要原因是人员异动。基本支出、项目支出增加。

政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0  万元,比2022年度决算数增加(减少)  0  万元增加(减少)主要原因是本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入。


4:财政拨款收、支决算总计变动情况

图片13.png

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1053万元,占本年支出合计的99.69 %。与2022年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 160.82 万元,增加18.02 %。主要原因是人员异动。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出 1056.22万元,主要用于以下方面:

1.一般公共服务政协事务行政运行支出 867.56万元,占 82.13%。主要是用于行政单位的基本支出。

2.一般公共服务政协事务一般行行政管理事务支出 188.66万元,占 17.87%。主要是用于行政单位的项目支出。

3.教育支出(类)  0  万元,占  0 %。本单位没有发生该业务支出。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为    820.07万元支出决算为 1056.22  万元,完成年初预算的 128.79  %。其中:(1、反应行政单位基本支出,2、反应行政单位项目支出。)

1. 一般公共服务支出政协事务行政运行。年初预算为 617.56万元,支出决算为757.92万元,完成年初预算的122.72 %,主要原因:一是年初预算数没有绩效工资;二是补发晋级晋档人员工资及退休人员职业年金做实,三是退休人员绩效奖励工资没有列入年初预算。

2.一般公共服务政协事务行政运行支出 867.56万元,占 82.13 %。主要是用于行政单位公用支出的基本支出。

3.一般公共服务(类)政协事务(款)一般行行政管理事务(项)支出 188.66万元,占 18.17 %。主要是用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出  864.35 万元,其中:

人员经费  757.92 万元,主要包括:基本工资188.66万元、津贴补贴100.04万元、奖金16.14万元、伙食补助费0万元、绩效工资196.43万元、机关事业单位基本养老保险缴费60.19万元、职业年金缴费16.56万元、职工基本医疗保险缴费37.06万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费0.65万元、住房公积金50.88万元、医疗费0万元、其他工资福利支出1.65万元、离休费2.29万元、退休费0万元、退职(役)费5.44万元、抚恤金24.77万元、生活补助56.31万元、救济费0.4万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金0万元、个人农业生产补贴0万元、代缴社会保险费0万元、其他对个人和家庭的补助0.35万元。

公用经费106.43万元,主要包括:办公费11.97万元、印刷费3.25万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.57万元、电费3.22万元、邮电费0.63万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费1.92万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费1.16万元、租赁费0.02万元、会议费0.22万元、培训费0.38万元、公务接待费2.32万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费1.8万元、劳务费12.79万元、委托业务费0.43万元、工会经费12.33万元、福利费18.9万元、公务用车运行维护费11.22万元、其他交通费用23.12万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0.27万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、公务用车购置0万元、其他资本性支出0万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余    0万元,本年收入 0 万元,本年支出 0 万元,年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为:本单位没有政府性基金预算财政拨款收入支出。

(一)支出决算为 0万元,本单位没有发生该业务支出。

(二)本单位没有文化旅游体育与传媒支出(类)预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出  0 万元。具体支出情况为:

(一)国有资本经营预算支出(类)。支出决算为 0  万元,本单位没有发生该业务支出。

(二)本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为 16.12万元,支出决算为 16.06  万元,完成预算的 99.62  %。较上年减少1.39万元,下降7.96 %。主要原因是健全接待制度,严格执行标准和规定执行,减少接待人次。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为  0 万元,支出决算为   0 万元,完成预算的  0  %。较上年增加(减少)  0  万元,增长(下降) 0  %。主要原因是本单位无因公出国(境)支出业务。

全年支出涉及出国(境)团组   0 个,累计 0   人次,主要原因是本单位无涉及出国(境)工作业务支出。

2.公务用车购置及运行费预算为  0 万元,支出决算为    0万元,完成预算的  0   %;较上年增加(减少)  0  万元,增长(下降)  0 %。主要原因是没有发生公务用车购置支出。

(1)公务用车购置费支出  0  万元,主要原因是没有发生公务用车购置支出。本年度购置(更新)公务用车  0  辆。

(2)公务用车运行费支出 11.12 万元,主要用于2023年度公务用车运行截至2023年12月31日,开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

3.公务接待费预算为5 万元,支出决算为4.94万元,完成预算的98.8 %,较上年减少3.38 万元,下降 40.6 %。主要原因主要原因是健全接待制度,严格执行标准和规定执行,减少接待人次

外宾接待支出  0  万元,主要是开展政协工作。2023年共接待来访团组   0 个,    0 人次(不包括陪同人员)。来访对象主要是......。

国内公务接待支出 4.94万元,接待对象主要是接待对象主要是政协委员,主要是开展协商民主工作。2023年共接待国内来访团组69个, 548人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出说明

省直部门应当按照如下格式说明:本部门 2023年度机关运行经费支出 106.43 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致),比上年决算数减少0.86万元,减少0.8%。主要原因是:人员异动。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023年度政府采购支出总额 0万元,其中:政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。(各部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2022年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和)

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年 12月31日,部门共有车辆5辆,其中,副省级及以上领导干部用车 XX 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0 辆,其他用车主要是0车;单位价值100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及一个综合项目,资金107万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果(涉密项目除外)。

2023年度综合项目绩效自评综述:项目全年预算数为107万元,执行数为188.66万元,完成预算176.3%。主要产出和效益:一是解决政协开展民主监督、派聘民主监督员及参政建言活动所需经费问题,充分体现政协政治协商、民主监督、参政议政职能。二是为政协各界别活动提供经费保障,促进政协各界别履职,充分发挥政协组织政治协商、民主监督、参政议政三大职能。三是委员视察交通、生活、文印支出及农村委员参加政协活动误工费、界别委员开展活动保障经费等,促进委员参政建言,发挥政协“智囊团”、“人才库”作用,充分体现政协政治协商、民主监督、参政议政职能。四是每年出版《应成文史资料》专辑一期、出版《应城史话》期刊 4 期。发挥政协文史工作存史资政、团结育人作用。五是搭建界别协商议事平台;组织界别委员开展“协商在一线”活动;开展“三农”联系点工作;组织界别委员开展“四下乡”活动;发挥界别联系优势、智力优势和渠道优势,促进基层社会治理;通过开展界别协商和界别活动,汇聚民智民力,推动经济社会发展。

 

(三)绩效评价结果应用情况。

本部门在2023年部门决算中反映所有项目绩效自评结果(请对每个自评项目进行综述,并将2023年度综合工作经费项目自评结果如下:

1.界别经费项目绩效自评综述:主要产出和效益:一是界别协商活动和专题调研监督活动20次,专题调研报告10篇,界别委员考察交流人次210人次;二是开展民主监督和监督员派聘活动,开展协商在一线活动。

2.政协委员活动费项目绩效自评综述。主要产出和效益:一是联系走访委员互动,提高了履职积极性,助推了政府工作发展;二是政协委员风采节日录制,正面宣传发挥了正能量作用;三是委员培训。

3.政协委员提案落实经费项目绩效自评综述。主要产出和效益:一是提案交办工作,促进事关群众民生问题的解决;二是提案督办和提案回复工作,为党委政府决策提供参考;三是录制提案访谈。

4. 协商在一线项目绩效自评综述。主要产出和效益:一是改扩建协商在一线工作平台,构建党委领导、政府支持、政协搭台、各方参与、服务的基层协商格局;二是协商在一线工作动员会和专题会议,深入界别群众宣传政策、释疑增信,担负起落实下去、凝聚起来的政治责任,为党委、政府落实厚植民意基础。

5. 文史经费项目绩效自评综述。主要产出和效益:一是应城政协十年出版,深度挖掘应城历史文化,丰富地方存史资料;二是读史讲史学习,存史资政团结育人。

6. 政协委员调研视察经费项目绩效自评综述。主要产出和效益:一是各专委会调活动,视察调研报告形成及时,为政府决策提供参考。

7. 民主监督工作经费项目绩效自评综述。主要产出和效益:一是专项监督调调研,提升服务部门的工作效率;二是完成向各单位民主监督员派聘工作,派聘委员开展民主监督活动,发挥长效机制,保证部门廉洁执政。

8. 政协会议经费项目绩效自评综述。主要是召开政协会议费用。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门

    本部门本年度没有财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入:指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入:指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(八)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

(参考《2021年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)


第六部分  附件

一、2023年度政协应城市委员会办公室整体绩效评价报告



    2023年市直部门整体支出绩效目标申报表


部门名称

应城市政协办公室


填报人

王明攀

联系电话

0712-3222393


总体资金情况(万元)

收入构成

支出构成


财政拨款

820.0676

基本支出:

713.0676


其他资金


项目支出:

107


部门职能概述

1、政治协商。(会议协商、专题协商、对口协商、界别协商、提案办理协商、书面协商和探索创新协商形式)


2、民主监督。(例会提建议案、专委会界别提建议、委员视察督办、市委专项监督、特约监督、派聘监督和其它形式监督)


3、参政议政。(党委政府委托重大课题调研、对综合性前瞻性课题开展调研、健全社情民意信息表达、政协常委会向党委政府提出建议案、政协座谈会研讨形成建议。)


年度工作任务

1、以党建为引领,增强政治建设自觉性


加强政治引领,开展党史学习教育。


加强理论武装,提高履职水平。


加强党的建设,优化队伍结构。


2、紧扣全市中心工作,不断提高服务质量


积极参与中心工作。


聚焦中心大局献计献策。


聚焦经济发展担当作为。


聚焦民生改善协商建言。


3、抓实重点履职活动,不断提高履职水平


扎实推进“协商在一线”、“三农”联系点双试点工作。


巩固加强提案、社情民意信息等工作。


进一步做好联谊交流、文史等凝聚共识工作。


4、扎实推进自身建设,不断提高工作实效


强化委员队伍管理。


强化履职服务保障。


做好换届准备工作。


整体绩效目标

目标1:紧扣全市中心工作,不断提高服务质量。


目标2:抓实重点履职活动,不断提高履职水平。


目标3:扎实推进自身建设,不断提高工作实效。


年度目标1:

紧扣全市中心工作,不断提高服务质量


年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值


产出指标

数量指标

指标1:专项监督活动覆盖单位(包括市直机关和企业、乡镇等)

至少55个单位


指标2:提供专项监督调研报告专辑1册

1册


指标3:完成向各单位的民主监督员派聘工作

21个单位


指标4:派聘委员开展民主监督活动

42次


指标5:开展省级“协商在一线”活动监督试点项目活动次数

16次


指标6:走访委员及领导联系村个数

7个


质量指标

指标1:专项监督活动覆盖率

100%


指标2:专项监督调研报告专辑合格率

100%


指标3:监督员派聘率

100%


指标4:开展民主监督活动率

100%


指标5:开展协商在一线活动完成率

100%


指标6:联系走访委员覆盖率

100%


时效指标

指标1:开展民主监督和监督员派聘活动

2023年4-12月


指标2:开展协商在一线活动

2023年2-12月


指标3:联系走访委员时间

2023年1-12月


成本指标

委员“三进”(进农村、进社区、进园区)工作驻点建设平均费用

2万元/活动点


“协商在一线”工作平台建设平均成本

2万元/个


专项监督调研活动人均伙食费

70元/人


协商在一线监督工作人均资料费

65元/人


效益指标

经济效益指标




社会效益指标

提升了服务部门工作效率。

100%


生态效益指标




可持续影响指标

发挥长效机制,保证部门廉政执政。

历史标准


满意度指标

服务对象满意度指标

受聘部门满意度

≥95%


社会公众满意度

≥95%


年度目标2:

抓实重点履职活动,不断提高履职水平


年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值


产出指标

数量指标

指标1:提案数

125件


指标2:2期《应城史话》

每期2000册


指标3:专题议政会议提交专题议政报告篇数

20篇


指标4:2次各专委会视察活动人次

480人次


指标5:录制提案 访谈节目

4期


指标6:委员外出培训活动

2次


质量指标

指标1:提案达标率

≥95%


指标2:《应城史话》出版达标率

100%


指标3:议政报告合格率

100%


指标4:专委会视察活动参与率

100%


指标5:录制提案 访谈节目合格率

100%


指标6:委员培训覆盖率

100%


时效指标

指标1:提案交办和遴选工作

2023年1-5月


指标2:《应城史话》2期

2023年2-12月


指标3:议政活动

2023年6-12月


指标4:视察活动

2023年4-12月


指标5:录制提案 访谈

2023年7-11月


指标6:委员外地培训

2023年4-6月


成本指标

编印提案工作资料汇编单价成本

55元/份


《应城史话》采风、组稿人均餐费

60元/人


《应城史话》平均出版费用

15500元/期


调研活动资料费用

80元/人


效益指标

经济效益指标




社会效益指标

指标1:促进事关群众民生问题的解决。

持续提升


指标2:存史资政及时

持续提升


指标3:视察调研报告形成及时 ,为政府决策提供参考。

持续提升


生态效益指标




可持续影响指标

指标1:为党委政府决策提供参考

持续提升


指标2:深度挖掘应城历史文化,丰富地方存史资料。

持续提升


满意度指标

服务对象满意度指标

指标1:党政部门满意度

≥95%


指标2:社会公众满意度

≥95%


年度目标3:

扎实推进自身建设,不断提高工作实效


年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值


产出指标

数量指标

指标1:界别协商活动和专题调研监督活动

30次


指标2:联系走访委员互动活动人数

251人


指标3:每年开展支部主题党日活动次数

12次


指标4:机关领取工资及奖励资金人数(含在职33人、离休1人、退休29人、遗属1人和劳务派遣9人)

73人


指标5:保障车辆数

5辆


指标6:工会会员数

33人


质量指标

指标1:界别协商活动和专题调研监督活动完成率

100%


指标2:联系走访委员互动活动参与率

100%


指标3:支部主题党日党员参与率

100%


指标4:工资及奖励资金发放率

100%


指标5:安全有效出车

100%


指标6:会员活动参与率

100%


时效指标

指标1:界别协商和专题调研监督活动

2023年4-12月


指标2:走访委员活动

2023年3-12月


指标3:支部主题党日活动

2023年1-12月


指标4:按时发放工资及奖励资金

2023年1-12月


指标5:全年保障

2023年1-12月


指标6:工会活动

2023年1-12月


成本指标

界别工作会议人均餐费成本

60元/人


界别协商活动平均租赁场地成本

2500元/场


界别专题调研监督活动人均资料成本

80元/人


界别委员外出考察交流人均住宿成本

320元/人


效益指标

经济效益指标




社会效益指标

指标1:加强界别间民主协商,发挥界别优势,促进社会治理。



指标2:提高了履职积极性,助推了政府工作发展。



指标3:提高党性修养。



指标4:提高机关干部政治素质和工作水平。



生态效益指标




可持续影响指标

指标1:促进基层社会治理水平提升。

持续提升


指标2:委员活动促进了问题解决

持续提升


指标3:提高党员干部纯洁性及工作积极性

持续提升


满意度指标

服务对象满意度指标

指标1:社会公众满意度

≥95%


指标2:政协委员满意度

≥95%


指标3:部门满意度

≥95%


其他说明的问题



二、市政协2023年度部门(单位)决算公开表样

2023年度 市政协决算公开表样(1).xls

、市政协2023年度决算批复文件

2023年决算批复文件.pdf在线预览